Objetivo General
Capacitar a los participantes en la correcta ejecución de la operación renta, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando los procesos fiscales.
Descargar Ficha PDF CotizarObjetivos Específicos
Comprender la normativa vigente para la operación renta 2026.Identificar las obligaciones tributarias clave para las empresas.
Aplicar estrategias para la optimización fiscal.
Manejar herramientas tecnológicas para el proceso de renta.
Evaluar riesgos y oportunidades fiscales.
Módulo 1
Marco Normativo Y Actualización Tributaria Operación Renta AT 2026Duración: 1.5 Horas
Contenidos:
Cambios Normativos Relevantes Para El Año Tributario 2026 Y Su Impacto En Los Contribuyentes.
Estructura Del Sistema De Impuesto A La Renta En Chile Y Regímenes Vigentes.
Calendario De Declaración Y Pago Según El Servicio de Impuestos Internos.
Obligaciones Formales, Juradas Y Plazos Críticos Del Proceso.
Actividad Práctica: Análisis De Casos Breves Para Identificar Cambios Normativos Aplicables Según Tipo De Contribuyente.
Módulo 2
Determinación De La Base Imponible Y Registros EmpresarialesDuración: 1.5 Horas
Contenidos:
Determinación De La Renta Líquida Imponible Según Régimen Tributario.
Ajustes Tributarios Más Relevantes: Agregados, Deducciones Y Reajustes.
Registros Empresariales Y Control De Rentas Empresariales (RRE).
Tratamiento Tributario De Gastos Rechazados, Provisiones Y Depreciaciones.
Actividad Práctica: Desarrollo Guiado De Un Caso De Determinación De Base Imponible Con Ajustes Tributarios.
Módulo 3
Declaraciones Juradas Y Formularios Clave En Operación RentaDuración: 2 Horas
Contenidos:
Principales Declaraciones Juradas Exigidas En El AT 2026 Y Su Relación Con El Formulario 22.
Análisis Estructural Del Formulario 22 Y Sus Códigos Más Relevantes.
Cruce De Información Y Observaciones Frecuentes Emitidas Por El Servicio de Impuestos Internos.
Rectificatorias, Multas Y Procedimientos De Fiscalización Electrónica.
Actividad Práctica: Revisión Simulada De Un Formulario 22 Con Identificación De Errores Y Observaciones.
Módulo 4
Impuesto Global Complementario E Impuesto AdicionalDuración: 1.5 Horas
Contenidos:
Determinación Del Impuesto Global Complementario Para Personas Naturales.
Créditos Contra El Impuesto Y Mecanismos De Imputación.
Tratamiento De Rentas De Capital, Honorarios Y Dividendos.
Impuesto Adicional Y Tributación De No Residentes.
Actividad Práctica: Cálculo Guiado De Impuesto Global Complementario Con Aplicación De Créditos Y Rebajas.
Módulo 5
Planificación Tributaria Y Cierre Del Proceso De Operación RentaDuración: 1.5 Horas
Contenidos:
Estrategias De Planificación Tributaria Lícita Para El AT 2026.
Análisis De Contingencias Y Gestión De Riesgos Tributarios.
Buenas Prácticas En La Preparación Y Respaldo De Información Ante Fiscalización.
Revisión Integral Del Proceso De Operación Renta Y Checklist Final.
Actividad Práctica: Taller Integrador Con Resolución De Caso Completo Desde Determinación De Renta Hasta Presentación Final.